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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4202-106-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-08-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN CURACAVI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Curacaví
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R.U.T. |
69.073.900-3 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 |
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Comuna |
Curacaví
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Impuesto |
627000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JUAN SAMUEL |
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Razón Social |
VALESKA VERONICA DEL CARMEN GRES SOLER
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R.U.T. |
10.198.285-8 |
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Sucursal |
JUAN SAMUEL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82151602
| Acróbatas | 1 | Unidad no definida | DIDECO
MUNICIPALIDAD DE CURACAVI | VALESKA VERONICA DEL CARMEN GRES SOLER
DIFUSORA RADIAL
PRODUCCIONES ARTISTICAS Y CIRCENSES
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$ 3.300.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.300.000
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$ 3.300.000
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Total Neto
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$ 3.300.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 627.000
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$ 3.927.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.