Orden de Compra. Nº4202-64-SE23 "Aumento de contrato de licitación ID: 4202-73-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4202-64-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Aumento de contrato de licitación ID: 4202-73-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4202-73-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secpla
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-011-003-001 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
Comuna Curacaví
Impuesto 476520
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BANQUETES MARCELO LETELIER SIVORI EIRL
Razón Social SERVICIOS DE BANQUETERIA MARCELO CARLOS PEDRO LETE
R.U.T. 76.352.126-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BANQUETES MARCELO LETELIER SIVORI EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141620
Producción de eventos en el concesionario66Unidad no definidaAumento de contrato por 66 asistentes, actividad arriendo de local y servicio de alimentación día del funcionario Aumento de contrato por 66 asistentes, actividad arriendo de local y servicio de alimentación día del funcionario $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.508.000 $ 2.508.000
Total Neto $ 2.508.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 476.520
TOTAL OC $ 2.984.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.