Orden de Compra. Nº4205-1252-CM19 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS PARA S.C Y J.I. LAS ARAUCARIAS.-"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Curacaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4205-1252-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS PARA S.C Y J.I. LAS ARAUCARIAS.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt 1868. Curacavi
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
Comuna Curacaví
Impuesto 50825
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MyGroup
Razón Social ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA
R.U.T. 76.201.267-7
Sucursal MyGroup
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60124317
2239-4-LP14
Masa de modelado40 (1170837 )MASA MODELADO PAX DIDO 200 GRAMOS COLORES SUTIDOS SET 6 UNIDADES 1196876(1170837) MASA MODELADO PAX DIDO 200 GRAMOS COLORES SUTIDOS SET 6 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.400 $ 188.400
60123001
2239-4-LP14
Figuras Goma Eva50 (1559562 )GOMA EVA FERVET GLITTER 20X30 CM 10 PLIEGOS COLORES SURTIDOS UNIDAD 1561445(1559562) GOMA EVA FERVET GLITTER 20X30 CM 10 PLIEGOS COLORES SURTIDOS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.700 $ 58.700
14111610
2239-4-LP14
Cartulina100 (1171422 )CARTULINA HALLEY AMARILLA 77 X 53.5 CM UNIDAD 1197471(1171422) CARTULINA HALLEY AMARILLA 77 X 53.5 CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
14111610
2239-4-LP14
Cartulina2 (1108669 )CARTULINA PROARTE PINTADA VERDE 54X75 CM 50 UNIDADES 1128669(1108669) CARTULINA PROARTE PINTADA VERDE 54X75 CM 50 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
Total Neto $ 270.200
Descuento $ 2.702
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.825
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 318.323


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.