Orden de Compra. Nº4205-161-SE24 "SUMINISTRO SERVICIO IMPRESION Y COPIADO."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4205-161-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2024
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO SERVICIO IMPRESION Y COPIADO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4202-18-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 610 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
Comuna Curacaví
Impuesto 372183,59
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TOPAC Toshiba Chile
Razón Social TOPAC CHILE COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 78.922.640-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TOPAC Toshiba Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales27743Unidad no definidaCOPIAS BLANCO Y NEGRO, FACTURACIÓN MES DE ABRIL 2024. (FACTURA N°31775).COPIAS BLANCO Y NEGRO, FACTURACIÓN MES DE ABRIL 2024. (FACTURA N°31775). $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 887.776 $ 887.776
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales12601Unidad no definidaCOPIAS COLOR, FACTURACIÓN MES DE ABRIL 2024. (FACTURA N°31775).COPIAS COLOR, FACTURACIÓN MES DE ABRIL 2024. (FACTURA N°31775). $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.071.085 $ 1.071.085
Total Neto $ 1.958.861
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 372.184
TOTAL OC $ 2.331.045


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.