Orden de Compra. Nº4205-321-SE24 "SUMINISTRO SERVICIO IMPRESION Y COPIADO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4205-321-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-10-2024
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO SERVICIO IMPRESION Y COPIADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4202-18-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1036 del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
Comuna *
Impuesto 99745,82
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TOPAC
Razón Social TOPAC CHILE COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 78.922.640-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TOPAC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales10514Unidad no definidaFACTURA N°32778 MES DE AGOSTO DE 2024. COPIAS BLANCO/NEGROFACTURA N°32778 MES DE AGOSTO DE 2024. COPIAS BLANCO/NEGRO $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.448 $ 336.448
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales2218Unidad no definidaFACTURA N°32778 MES DE AGOSTO DE 2024. COPIAS COLORFACTURA N°32778 MES DE AGOSTO DE 2024. COPIAS COLOR $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.530 $ 188.530
Total Neto $ 524.978
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.746
TOTAL OC $ 624.724


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.