Orden de Compra. Nº4205-399-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4205-252-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4205-399-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4205-252-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1115 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Facturación Avenida Ambrosio O´higgins # 1305
Comuna Curacaví
Impuesto 36670
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ambrosio O´higgins # 1305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDONYS
Razón Social DISTRIBUIDORA SANDONYS SPA
R.U.T. 77.936.825-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDONYS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos10PaquetePAQUETE DE 100 UNIDADES DE CUBRE VASOS DE CARTON 8 OZ 240 ML. EL PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR COTIZACION FORMAL CON DESCRIPCION DEL PRODUCTO.  $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
50221202
Cereales en barra10CajaBARRA DE CEREAL FRUTOS ROJOS CEREAL BAR CAJA X 20 UNIDADES. EL PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR COTIZACION FORMAL CON DESCRIPCION DEL PRODUCTO.  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
50221202
Cereales en barra10CajaBARRA DE CEREAL CHOCO CEREAL BAR CAJA X 20 UNIDADES. EL PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR COTIZACION FORMAL CON DESCRIPCION DEL PRODUCTO.  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta100UnidadCOMPOTA WATTS DURAZNO 90 GR. EL PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR COTIZACION FORMAL CON DESCRIPCION DEL PRODUCTO.  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta100UnidadCOMPOTA WATTS MANZANA 90 GR. EL PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR COTIZACION FORMAL CON DESCRIPCION DEL PRODUCTO.  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
Total Neto $ 193.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.670
TOTAL OC $ 229.670


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.718.838-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.