Orden de Compra. Nº
4205-5-SE25
"
SUMINISTRO SERVICIO IMPRESION Y COPIADO.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4205-5-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-01-2025
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO SERVICIO IMPRESION Y COPIADO.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4202-18-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T.
69.073.900-3
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 27 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T.
69.073.900-3
Dirección de Facturación
Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
Comuna
Curacaví
Impuesto
388755,96
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TOPAC Toshiba Chile
Razón Social
TOPAC CHILE COMERCIAL LIMITADA
R.U.T.
78.922.640-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TOPAC Toshiba Chile
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
6243
Unidad no definida
COPIAS BLANCO Y NEGRO, FACTURACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2024. (FACTURA N°33039)
COPIAS BLANCO Y NEGRO, FACTURACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2024. (FACTURA N°33039)
$ 32,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 199.776
$ 199.776
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
6361
Unidad no definida
COPIAS COLOR, FACTURACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2024. (FACTURA N°33039)
COPIAS COLOR, FACTURACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2024. (FACTURA N°33039)
$ 85,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 540.685
$ 540.685
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
1010
Unidad no definida
COPIAS BLANCO Y NEGRO, FACTURACIÓN MES DE DICIEMBRE 2024. (FACTURA N°33720)
COPIAS BLANCO Y NEGRO, FACTURACIÓN MES DE DICIEMBRE 2024. (FACTURA N°33720)
$ 32,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.320
$ 32.320
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
7302
Unidad no definida
COPIAS COLOR, FACTURACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2024. (FACTURA N°33573)
COPIAS COLOR, FACTURACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2024. (FACTURA N°33573)
$ 85,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 620.670
$ 620.670
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
8439
Unidad no definida
COPIAS BLANCO Y NEGRO, FACTURACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2024 (FACTURA N°33573)
COPIAS BLANCO Y NEGRO, FACTURACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2024. (FACTURA N°33573)
$ 32,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 270.048
$ 270.048
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
4501
Unidad no definida
COPIAS COLOR, FACTURACIÓN MES DE DICIEMBRE 2024. (FACTURA N°33720)
COPIAS COLOR, FACTURACIÓN MES DE DICIEMBRE 2024. (FACTURA N°33720)
$ 85,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 382.585
$ 382.585
Total Neto
$ 2.046.084
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 388.756
TOTAL OC
$ 2.434.840
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.