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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4205-85-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4205-2-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
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R.U.T. |
69.073.900-3 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Ambrosio O´higgins # 1305 |
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Comuna |
Curacaví
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Impuesto |
1048848,45 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ambrosio O´higgins # 1305 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Renta Nacional Compañia de Seguros Generales S.A. |
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Razón Social |
RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A
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R.U.T. |
94.510.000-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Renta Nacional Compañia de Seguros Generales S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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84131501
| Seguros de edificios o de su contenido | 1 | Unidad no definida | D. EX NRO.479(27-032026)AUTORIZA PRORROGA DEL CONTRATO DE LA LICITACION PUBLICA NRO.4202-39-LQ24 "SEGURO SOBRE BIENES MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES Y DE
EDUCACION" POR DOS MESES. Y TODAS LAS POLIZAS CONTRATADAS DESPUES DE LA ADJ. CON VENCIMIENTO | |
$ 5.520.255,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.520.255
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$ 5.520.255
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Total Neto
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$ 5.520.255
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.048.848
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$ 6.569.103
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.