Orden de Compra. Nº4205-932-CM18 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELA SAN JOSE OBRERO (LEY SEP).-"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Curacaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4205-932-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELA SAN JOSE OBRERO (LEY SEP).-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1607 del sistema CONTABILIDAD CAS CHI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
Comuna Curacaví
Impuesto 31263
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Manos y Niños
Razón Social HARRIS LIMITADA
R.U.T. 76.025.528-9
Sucursal Manos y Niños
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141200
2239-17-lp14
 2 (1280950 )EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SIZZIX TROQUELADORA TRANSPORTABLE BIG SHOT UNIDAD 1306950(1280950) EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SIZZIX TROQUELADORA TRANSPORTABLE BIG SHOT UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 83.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.898 $ 167.898
Total Neto $ 167.898
Descuento $ 3.358
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.263
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 195.803


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.