Orden de Compra. Nº4212-18-AG23 "Adquisición de papel desechable para la DGAC, AD. La Florida, La Serena"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4212-18-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de papel desechable para la DGAC, AD. La Florida, La Serena
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL LA SERENA
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado RES - 0340 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Facturación Aeródromo La Serena
Comuna La Serena
Impuesto 58033,6
Dirección de Envío de la Factura Aeródromo La Serena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel80UnidadServilletas de papel desechable para mesa, color blanca, 200 un por paquete apróx.Servilletas de papel para mesa, color blanca, 200 un $ 838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.040 $ 67.040
14111703
Toallas de papel80UnidadToalla de papel industrial para dispensador, 190 metros. apróx.Toalla de papel industrial para dispensador, 190 metros. apróx $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.400 $ 238.400
Total Neto $ 305.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.034
TOTAL OC $ 363.474


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.730.762-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.055.845-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.055.845-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.115.548-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.192.382-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.233.678-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.290.971-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.290.971-3 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.619.825-0 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.619.825-0 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.699.847-8 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 96.908.760-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.