|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4212-18-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-12-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de papel desechable para la DGAC, AD. La Florida, La Serena |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección General de Aeronáutica Civil
|
|
R.U.T. |
61.104.022-9 |
|
Dirección de Facturación |
Aeródromo La Serena |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
58033,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Aeródromo La Serena |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DIMERC S.A. |
|
Razón Social |
DIMERC S A
|
|
R.U.T. |
96.670.840-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DIMERC S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111705
| Servilletas de papel | 80 | Unidad | Servilletas de papel desechable para mesa, color blanca, 200 un por paquete apróx. | Servilletas de papel para mesa, color blanca, 200 un |
$ 838,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 67.040
|
$ 67.040
|
14111703
| Toallas de papel | 80 | Unidad | Toalla de papel industrial para dispensador, 190 metros. apróx. | Toalla de papel industrial para dispensador, 190 metros. apróx |
$ 2.980,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 238.400
|
$ 238.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 305.440
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 58.034
|
|
$ 363.474
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.