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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4214-23-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-03-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4214-3-L115 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4214-3-L115 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL PUNTA ARENAS |
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Razón Social |
Dirección General de Aeronáutica Civil
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R.U.T. |
61.104.022-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección General de Aeronáutica Civil
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R.U.T. |
61.104.022-9 |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
7824,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-04-2015 |
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Proveedor |
Luis Vasquez San Martin |
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Razón Social |
LUIS ALEJANDRO VASQUEZ SAN MARTIN
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R.U.T. |
12.377.294-6 |
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Sucursal |
Luis Vasquez San Martin |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24112601
| Jarros | 1 | Unidad | JARRO ACERO INOXIDABLE 5 LTS GRADUADO | JARRO ACERO INOXIDABLE 5 LTS GRADUADO |
$ 41.180,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.180
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$ 41.180
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Total Neto
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$ 41.180
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.824
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$ 49.004
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.