Orden de Compra. Nº4214-23-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4214-9-L119"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4214-23-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4214-9-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4214-9-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL PUNTA ARENAS
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo
Comuna Punta Arenas
Impuesto 159662,32
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-10-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102904
Postes de madera73UnidadPOSTES DE CIPRÉS DE 7 PIES X 4".POSTES DE CIPRÉS DE 7 PIES X 4 PULGADAS $ 9.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 715.984 $ 715.984
30102904
Postes de madera1UnidadPOLIN IMPREGNADO DE 3" A 4" X 2.44 M.POLIN IMPREGNADO DE 3 PULGADAS A 4 PULGADAS X 2.60MTS $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
30103605
Tablas de madera150UnidadPIQUETES DE MADERA DE 2" X 1 1/2 X 4 PIES.PIQUETES DE MADERA DE 2 PULGADAS X 1 Y MEDIO X 4 PIES $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.300 $ 93.300
30111601
Cemento6UnidadSACO DE CEMENTO DE 25 KILOS C/U.SACO DE CEMENTO DE 25 KG $ 3.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.952 $ 23.952
31161503
Clavo-tornillo1kilogramoKILO DE CLAVO CORRIENTE DE 3"CLAVO CORRIENTE DE 3 PULGADAS $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168 $ 1.168
44122107
Grapas1kilogramoKILO DE GRAPA GALVANIZADA DE 1 1/2" X 4 .GRAPA GALVANIZADA DE 1 PULGADA Y MEDIA $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.924 $ 1.924
Total Neto $ 840.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.662
TOTAL OC $ 999.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.