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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4214-34-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-12-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4214-25-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4214-25-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL PUNTA ARENAS |
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Razón Social |
Dirección General de Aeronáutica Civil
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R.U.T. |
61.104.022-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección General de Aeronáutica Civil
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R.U.T. |
61.104.022-9 |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo |
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Comuna |
*
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Impuesto |
27126,87 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-12-2012 |
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Proveedor |
Ferreteria El Aguila Ltda. |
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Razón Social |
FERRETERIA EL AGUILA LTDA
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R.U.T. |
83.957.900-4 |
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Sucursal |
Ferreteria El Aguila Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40101825
| Calentadores de agua de uso doméstico | 1 | Unidad | CALEFON DE 11 LITROS A GAS LICUADO DEL TIPO JUNKERS O SIMILAR. | CALEFON DE 11 LITROS A GAS LICUADO DEL TIPO JUNKERS |
$ 142.773,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 142.773
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$ 142.773
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Total Neto
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$ 142.773
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.127
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$ 169.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.