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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4215-2-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-04-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4215-1-LE14 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4215-1-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección General de Aeronáutica Civil
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R.U.T. |
61.104.022-9 |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto El Tepual |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
595080 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto El Tepual |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Retención del 2% | Esta Institución aplica una retención del 2%, según Ley Nº 16752, Art. 37.- |
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Proveedor |
PLUS S.p.A. |
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Razón Social |
PLUS .SPA.
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R.U.T. |
76.102.705-0 |
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Sucursal |
PLUS S.p.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 9 | Mes | Servicios de Aseo y limpieza, para la Clínica Dental e Instalaciones C.A.I. | Valor Mensual Neto |
$ 348.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.132.000
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$ 3.132.000
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Total Neto
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$ 3.132.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 595.080
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$ 3.727.080
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.