Orden de Compra. Nº4215-36-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4215-20-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4215-36-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4215-20-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4215-20-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL PUERTO MONTT
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual
Comuna Puerto Montt
Impuesto 8141,5
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-12-2009
TítuloDescripción
Lugar de entregaLos materiales deberán ser entregados en la Bodega de la Sección Logística del Aeropuerto "El Tepual" de Puerto Montt
Retención del 2%

Esta Institución aplica un descuento del 2% del total facturado, según Ley 16.752 art. 37.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41123401
Vasos de dosificación300UnidadVasos plásticos.  $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.650
42151601
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales5GlobalEyectores.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
42151806
Tiras dentales de acabado o pulido1SobreHuincha soflex pulido composite.  $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
42151806
Tiras dentales de acabado o pulido1SobreHuincha metálica abrasiva.  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
42201810
Película o cartuchos radiográficos médicos para uso general1CajaRadiografía periapical calidad equivalente a Kodak.  $ 19.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.400 $ 19.400
53131503
Cepillos de dientes10UnidadCepillos profilaxis.  $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
Total Neto $ 42.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.142
TOTAL OC $ 50.992


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.