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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4215-8-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-04-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4215-1-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4215-1-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección General de Aeronáutica Civil
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R.U.T. |
61.104.022-9 |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto El Tepual |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
19855 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto El Tepual |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-04-2011 |
| Retención del 2% | Esta Institución aplica un descuento del 2% del total facturado, según Ley 16.752 art. 37 |
| Lugar de entrega | Los materiales deberán ser entregados en la Bodega de la Sección Logística del Aeropuerto "El Tepual" de Puerto Montt |
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Proveedor |
INTERMED S.A. |
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Razón Social |
INTERMED S A
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R.U.T. |
96.976.780-5 |
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Sucursal |
INTERMED S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42151675
| Kits de restauración dental | 1 | Unidad | Stericlin rollo (5 cms. 200 mts. S/F) | |
$ 6.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.000
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$ 6.000
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42151675
| Kits de restauración dental | 1 | Unidad | Stericlin rollo (7.5 Cms. 200 mts. S/F) | |
$ 8.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.500
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$ 8.500
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42281604
| Desinfectantes de la superficie médica | 2 | Unidad | Desinfectante Sub.Germikile | |
$ 45.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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Total Neto
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$ 104.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.855
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$ 124.355
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.