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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4217-11029-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-11-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4217-11010-L108 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4217-11010-L108 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
50 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección General de Aeronáutica Civil
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R.U.T. |
61.104.022-9 |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto Diego Aracena |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
308891,74 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto Diego Aracena |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
jorge navarro |
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Razón Social |
JORGE NELSON NAVARRO BUSTAMANTE
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R.U.T. |
8.886.247-3 |
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Sucursal |
jorge navarro |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102602
| Instalación de ventanas, puertas o accesorios | 1 | Unidad | | Provisión e instalación de puerta corredera aluminio, color bronce , 2 hojas moviles 195x205 |
$ 128.996,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 128.996
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$ 128.996
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72102602
| Instalación de ventanas, puertas o accesorios | 5 | Unidad | | Provision e instalación de ventanales frontales corredera aluminio 121x100 cms |
$ 54.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 272.250
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$ 272.250
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Global | | Provisión e instalación de melamina en vanos frontales construcción |
$ 750.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 750.000
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$ 750.000
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72102505
| Trabajos o pinturas al frescos | 73 | Metro Cuadrado | | Aplicación de sipalina en paneles de madera aglomerada |
$ 6.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 474.500
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$ 474.500
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Total Neto
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$ 1.625.746
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 308.892
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$ 1.934.638
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.