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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4219-1-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
08-01-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparación red impulso de agua y red eléctrico |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección General de Aeronáutica Civil
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R.U.T. |
61.104.022-9 |
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Dirección de Facturación |
Calle Aeropuert Carriel Sur, Villa aeronáutica S/N |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
63650 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Aeropuert Carriel Sur, Villa aeronáutica S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| RETENCION 2% | Al total facturado se le retendra un 2% de acuerdo a Ley 16752 en su articulo 37 del 12.FEB.1968. |
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Proveedor |
Catherine Alvarez Barria |
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Razón Social |
CATHERINE PAOLA ALVAREZ BARRIA
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R.U.T. |
13.799.263-9 |
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Sucursal |
Catherine Alvarez Barria |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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91111602
| Servicios de mantenimiento de patios y piscinas | 1 | Global | Trabajos de reparación correctiva a bomba, en red impulso de aguas de las piscinas y red eléctrico en sector quincho del Complejo Los Aromos de Bienestar Social del Aeródromo Carriel Sur | Trabajos de reparación correctiva a bomba, en red impulso de aguas de las piscinas y red eléctrico en sector quincho del Complejo Los Aromos de Bienestar Social del Aeródromo Carriel Sur |
$ 335.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 335.000
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$ 335.000
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Total Neto
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$ 335.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.650
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$ 398.650
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.