|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4229-337-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
15-12-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
RODILLOS Y BROCHAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Escuela Formación Carabineros "Grupo Concepción" |
|
Razón Social |
Carabineros de Chile - VIII Zona Bio Bio
|
|
R.U.T. |
61.954.400-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Ramuntcho Nro. 8940, Viila Cero |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Carabineros de Chile - VIII Zona Bio Bio
|
|
R.U.T. |
61.954.400-5 |
|
Dirección de Facturación |
Castellón 393 |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
4803,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Castellón 393 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A. |
|
Razón Social |
SHERWIN WILLIAMS CHILE S A
|
|
R.U.T. |
96.803.460-k |
|
Sucursal |
SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211904
| Brochas | 10 | Unidad | BROCHA DE 3" | |
$ 1.157,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.570
|
$ 11.570
|
31211906
| Rodillos de pintar | 5 | Unidad | RODILLO PARA PINTAR DE 18CMS. | |
$ 2.742,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.710
|
$ 13.710
|
|
|
Total Neto
|
$ 25.280
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.803
|
|
$ 30.083
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.