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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4230-114-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE INSUMOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA PELUQUERIA DE ESTE PLANTEL DE ESTUDIO. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia
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R.U.T. |
60.505.523-0 |
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Dirección de Facturación |
Lastarria s/n |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
65901,31 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lastarria s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-07-2024 |
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Proveedor |
LUZ MARINA CARRENO MUNOZ - Casa Matriz |
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Razón Social |
LUZ MARINA CARRENO MUNOZ
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R.U.T. |
8.015.924-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LUZ MARINA CARRENO MUNOZ - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53131604
| Peines o cepillos para el pelo | 1 | Unidad | -10 F. SET ALGODÓN PRENS.250GR
-10 F. SET ALCOHOL DESINFECTANTE 95% 1000M
-10 MUM. TALCO FLORAL 120G.331
-20 S.NAT GEL E/F. POTE 200+200
-10 F. SET COL. SP. INGLESA 250M
-10 DUO LACA SP. EXT. FUERT. 330
-5 EMINEN. EDP. ACQUA VAP.100M
-5 PLAIS.B.SPLA.HOT S.SP.250
-10 KADUS JABLIQ
-10 FRUCTIS CR. PEI. CACAO 300M
-5 S. NAT. CERA DEP. 200GR | |
$ 346.849,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 346.849
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$ 346.849
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Total Neto
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$ 346.849
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 65.901
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$ 412.750
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.