Orden de Compra. Nº4230-120-SE25 "ADQUISICIÓN DE TEXTIL DE DORMITORIO Y KIT DE INVIERNO, PARA LOS CARABINEROS ALUMNOS Y ALUMNAS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS GRUPO VALDIVIA, PROMOCION 2025-2027"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4230-120-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TEXTIL DE DORMITORIO Y KIT DE INVIERNO, PARA LOS CARABINEROS ALUMNOS Y ALUMNAS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS GRUPO VALDIVIA, PROMOCION 2025-2027
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4230-13-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Formación Carabineros Grupo Valdivia
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia
R.U.T. 60.505.523-0
Dirección de Unidad de Compra Lastarria s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia
R.U.T. 60.505.523-0
Dirección de Facturación Lastarria s/n
Comuna Valdivia
Impuesto 5132660
Dirección de Envío de la Factura Lastarria s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Creaciones DP Figueroa E.I.R.L
Razón Social EMPRESA DE CREACIONES Y ARTESANIA EN CUERO ALDO RO
R.U.T. 76.831.600-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Creaciones DP Figueroa E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121509
Sábanas520UnidadADQUISICION DE SABANAS, SEGUN LO SEÑALADO EN LOS ANEXOS NROS. 1 Y 3.JUEGOS DE SABANAS BLANCAS 1 PLAZA $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.720.000 $ 5.720.000
52121508
Mantas o frazadas520UnidadADQUISICION DE FRAZADAS, SEGUN LO SEÑALADO EN LOS ANEXOS NROS. 1 Y 3.FRAZADAS ESCOCESAS 1 PLAZA $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.096.000 $ 5.096.000
52121512
Fundas de almohada260UnidadADQUISICION DE ALMOHADA, SEGUN LO SEÑALADO EN LOS ANEXOS NROS. 1 Y 3.ALMOHADAS $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.378.000 $ 1.378.000
52121502
Cobertor acolchado o plumón260UnidadADQUISICION DE COBERTOR O CUBRE CAMA, SEGUN LO SEÑALADO EN LOS ANEXOS NROS. 1 Y 3.COBERTOR VERDE OLIVO $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320.000 $ 8.320.000
53102503
Sombreros260UnidadADQUISICION DE GORRO POLAR, SEGUN LO SEÑALADO EN LOS ANEXOS NROS. 1 Y 3.GORRO DE POLAR CON LOGO $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340.000 $ 2.340.000
46181504
Guantes protectores260UnidadADQUISICION DE GUANTES DE POLAR, SEGUN LO SEÑALDO EN LOS ANEXOS NROS. 1 Y 3.GUANTES DE POLAR COLOR NEGRO $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.820.000 $ 1.820.000
46181504
Guantes protectores260UnidadADQUISICION DE CUELLO DE POLAR, SEGUN LO SEÑALDO EN LOS ANEXOS NROS. 1 Y 3.CUELLO DE POLAR CON LOGO $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340.000 $ 2.340.000
Total Neto $ 27.014.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.132.660
TOTAL OC $ 32.146.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.