Orden de Compra. Nº
4230-120-SE25
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ADQUISICIÓN DE TEXTIL DE DORMITORIO Y KIT DE INVIERNO, PARA LOS CARABINEROS ALUMNOS Y ALUMNAS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS GRUPO VALDIVIA, PROMOCION 2025-2027
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Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4230-120-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE TEXTIL DE DORMITORIO Y KIT DE INVIERNO, PARA LOS CARABINEROS ALUMNOS Y ALUMNAS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS GRUPO VALDIVIA, PROMOCION 2025-2027
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4230-13-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Formación Carabineros Grupo Valdivia
Razón Social
Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia
R.U.T.
60.505.523-0
Dirección de Unidad de Compra
Lastarria s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia
R.U.T.
60.505.523-0
Dirección de Facturación
Lastarria s/n
Comuna
Valdivia
Impuesto
5132660
Dirección de Envío de la Factura
Lastarria s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Creaciones DP Figueroa E.I.R.L
Razón Social
EMPRESA DE CREACIONES Y ARTESANIA EN CUERO ALDO RO
R.U.T.
76.831.600-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Creaciones DP Figueroa E.I.R.L
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52121509
Sábanas
520
Unidad
ADQUISICION DE SABANAS, SEGUN LO SEÑALADO EN LOS ANEXOS NROS. 1 Y 3.
JUEGOS DE SABANAS BLANCAS 1 PLAZA
$ 11.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.720.000
$ 5.720.000
52121508
Mantas o frazadas
520
Unidad
ADQUISICION DE FRAZADAS, SEGUN LO SEÑALADO EN LOS ANEXOS NROS. 1 Y 3.
FRAZADAS ESCOCESAS 1 PLAZA
$ 9.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.096.000
$ 5.096.000
52121512
Fundas de almohada
260
Unidad
ADQUISICION DE ALMOHADA, SEGUN LO SEÑALADO EN LOS ANEXOS NROS. 1 Y 3.
ALMOHADAS
$ 5.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.378.000
$ 1.378.000
52121502
Cobertor acolchado o plumón
260
Unidad
ADQUISICION DE COBERTOR O CUBRE CAMA, SEGUN LO SEÑALADO EN LOS ANEXOS NROS. 1 Y 3.
COBERTOR VERDE OLIVO
$ 32.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320.000
$ 8.320.000
53102503
Sombreros
260
Unidad
ADQUISICION DE GORRO POLAR, SEGUN LO SEÑALADO EN LOS ANEXOS NROS. 1 Y 3.
GORRO DE POLAR CON LOGO
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.340.000
$ 2.340.000
46181504
Guantes protectores
260
Unidad
ADQUISICION DE GUANTES DE POLAR, SEGUN LO SEÑALDO EN LOS ANEXOS NROS. 1 Y 3.
GUANTES DE POLAR COLOR NEGRO
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.820.000
$ 1.820.000
46181504
Guantes protectores
260
Unidad
ADQUISICION DE CUELLO DE POLAR, SEGUN LO SEÑALDO EN LOS ANEXOS NROS. 1 Y 3.
CUELLO DE POLAR CON LOGO
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.340.000
$ 2.340.000
Total Neto
$ 27.014.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.132.660
TOTAL OC
$ 32.146.660
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.