Orden de Compra. Nº4230-13-AG26 "ADQUISICION DE UTILES DE ASEO, PARA SER UTILIZADOS, EN LAS LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DEL PERSONAL DE PLANTA DE ESTE PLANTEL DE ESTUDIO"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4230-13-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE UTILES DE ASEO, PARA SER UTILIZADOS, EN LAS LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DEL PERSONAL DE PLANTA DE ESTE PLANTEL DE ESTUDIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Formación Carabineros Grupo Valdivia
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia
R.U.T. 60.505.523-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia
R.U.T. 60.505.523-0
Dirección de Facturación JOSE VICTORINO LASTARRIAS S/N.
Comuna Valdivia
Impuesto 25700,35
Dirección de Envío de la Factura JOSE VICTORINO LASTARRIAS S/N.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANVICK CHILE
Razón Social ANVICK CHILE LIMITADA
R.U.T. 78.076.718-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANVICK CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131608
Cepillos para aseos65Unidad20 PASTILLAS PARA ESTANQUE INODORO PACK 10 CEPILLOS SANITARIO CON BASE. 10 DESODORANTE AMBIENTAL ELECTRICO APARATO MAS REPUESTO. (CON ENCHUFE). 05 SOPAPO. 10 BOTELLAS DE CLORO DE 1 LITRO. 10 LIMPIADOR DE PISO AROMATIZANTE DE 900 ML.   $ 2.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.265 $ 135.265
Total Neto $ 135.265
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.700
TOTAL OC $ 160.965


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.201.274-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.