Orden de Compra. Nº4230-208-SE11 "ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4230-208-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-11-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 4230-8-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Grupo Formación Valdivia
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia
R.U.T. 60.505.523-0
Dirección de Unidad de Compra Lastarria s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia
R.U.T. 60.505.523-0
Dirección de Facturación Lastarria s/n
Comuna Valdivia
Impuesto 137537,58
Dirección de Envío de la Factura Lastarria s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Papeles de lija1Unidad no definidaADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJO DE CAMBIO DE TECHO DE LA COMADANCIA DE GRUPO, PABELLON A DEPARTAMENTO 1, CONFORME A FACTURA ELECTRONICA NRO. 021159831 DE SODIMAC S.A, Y CONTRATO DE SUMINISTROS ID-4230-8-LE1ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJO DE CAMBIO DE TECHO DE LA COMADANCIA DE GRUPO, PABELLON A DEPARTAMENTO 1, CONFORME A FACTURA ELECTRONICA NRO. 021159831 DE SODIMAC S.A, Y CONTRATO DE SUMINISTROS ID-4230-8-LE1 $ 723.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 723.882 $ 723.882
Total Neto $ 723.882
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.538
TOTAL OC $ 861.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.