Orden de Compra. Nº4230-229-AG24 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE AMPLIFICACIÓN Y AUDIO PARA EL SALÓN AUDITORIO Y SALA DE AUDIO DE ESTE PLANTEL DE ESTUDIO, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS GRUPO VALDIVIA"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4230-229-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE AMPLIFICACIÓN Y AUDIO PARA EL SALÓN AUDITORIO Y SALA DE AUDIO DE ESTE PLANTEL DE ESTUDIO, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS GRUPO VALDIVIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Formación Carabineros Grupo Valdivia
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia
R.U.T. 60.505.523-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia
R.U.T. 60.505.523-0
Dirección de Facturación Lastarria s/n
Comuna Valdivia
Impuesto 110008,48
Dirección de Envío de la Factura Lastarria s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cesar raul
Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y AUDIO
R.U.T. 76.664.204-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal cesar raul
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60104912
Cables o electrodos eléctricos1Unidad03 CABLES TS 10 MTS KIRLIN PLUG 03 CABLES XLR KIRLING 10 MTS 03 ATRIL DE MICRÓFONO 01 MICRÓFONO INALÁMBRICO JTS E-7ER/E-7TH 01 MICRÓFONO DINÁMICO SHURE SM58 02 BAQUETAS HARAM 01 ERNIE BALL 2836 SET BAJO 5 CUERDAS SLINKY 45-130 01 SET DE CUERDAS GUITARRA ELÉCTRICA DADDARIO EXL110 10 BATERÍAS DE 9V 20 PILAS AA DBLUE 05 UÑETAS PARA DEDO 01 PEINE GUIRO GCR  $ 578.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 578.992 $ 578.992
Total Neto $ 578.992
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.008
TOTAL OC $ 689.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.664.204-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.859.814-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.437.385-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.413.215-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.