Orden de Compra. Nº4230-45-SE10 "CARNES FRESCAS"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4230-45-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-05-2010
Nombre de la Orden de Compra CARNES FRESCAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 4230-5-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Grupo Formación Valdivia
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia
R.U.T. 60.505.523-0
Dirección de Unidad de Compra Lastarria s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia
R.U.T. 60.505.523-0
Dirección de Facturación Lastarria s/n
Comuna Valdivia
Impuesto 202436,64
Dirección de Envío de la Factura Lastarria s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial GyK
Razón Social SOC COMERCIAL GUTIERREZ Y KAEMPFER LIMITADA
R.U.T. 76.070.040-1
Sucursal Sociedad Comercial GyK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50111510
Carne de ave o carne fresca1Unidad no definidaADQUISICION DE CARNES FRESCAS, PARA LOS CARABINEROS ALUMNOS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01.05 AL 20.05 SEGUN GUIAS NROS. 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095 Y 3096.ADQUISICION DE CARNES FRESCAS, PARA LOS CARABINEROS ALUMNOS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01.05 AL 20.05 SEGUN GUIAS NROS. 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095 Y 3096. $ 1.065.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.065.456 $ 1.065.456
Total Neto $ 1.065.456
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 202.437
TOTAL OC $ 1.267.893


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.