Orden de Compra. Nº4230-95-SE12 "ADQUISICION DE MATERIALES DE ILUMINACION"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4230-95-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ILUMINACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 4230-8-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Grupo Formación Valdivia
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia
R.U.T. 60.505.523-0
Dirección de Unidad de Compra Lastarria s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia
R.U.T. 60.505.523-0
Dirección de Facturación Lastarria s/n
Comuna Valdivia
Impuesto 24609,94
Dirección de Envío de la Factura Lastarria s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101803
Suministro de electricidad trifásica1Unidad no definidaADQUISICION DE MATERIALES DE ILUMINACION PARA LA CANCHA DE CEREMONIAS OFICIALES DE LA ESCUELA DE FORMACION DE CARABINEROS GRUPO VALDIVIA, SEGUN FACTURA Nº 045534402, CONSISTENTE EN PACK CONDUCTOS, MOLDURAS, PACK PVC, SALIDA CONDUCTOS, ALAMBRES, INTERRUPTOR, AMARRA, LIJA, TUBO T8, TAPA CIEGA, CINTA ELECTRICA, TOMA TRIPLE, BALON DE GAS, DESECHABLES, ALICATE DE PUNTA, ETC...  $ 129.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.526 $ 129.526
Total Neto $ 129.526
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.610
TOTAL OC $ 154.136


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.