Orden de Compra. Nº4231-19-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4231-6-L110"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4231-19-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-08-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4231-6-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4231-6-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Unidad de Compra GASPAR DEL RIO 73
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Facturación GASPAR DEL RIO 73
Comuna Maullín
Impuesto 44810,74
Dirección de Envío de la Factura GASPAR DEL RIO 73
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Egon Ojeda Schoer
Razón Social EGON CRISTIAN OJEDA SCHOER
R.U.T. 10.414.678-3
Sucursal Egon Ojeda Schoer
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios1UnidadCONFECCION DE DOS VENTANA DE ALUMINIO EN REEMPLAZO DE LAS EXISTENTES DE PVC  $ 235.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.846 $ 235.846
Total Neto $ 235.846
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.811
TOTAL OC $ 280.657


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.