|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4231-4-OC08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-04-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 4231-4-CO08 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Proveniente de Licitación
|
4231-4-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
61.102.046-5 |
|
Dirección de Facturación |
GASPAR DEL RIO 73 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
31920 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
GASPAR DEL RIO 73 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Egon Cristian Ojeda Schoer
|
|
R.U.T. |
10.414.678-3 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102303
| Construcción de sistemas de fontanería, gasfitería | 1 | Unidad | Construcción de sistemas de fontanería, gasfitería | Hacer la instalación de alfombra, base combustión lenta, rodones puertas, desarme y arme de muebles archivadores, cubrejuntas y combinación de ducha.- |
$ 168.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 168.000
|
$ 168.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 168.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 31.920
|
|
$ 199.920
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.