Orden de Compra. Nº4231-5-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4231-8-LE07"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4231-5-OC07
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4231-8-LE07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Proveniente de Licitación 4231-8-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Unidad de Compra GASPAR DEL RIO 73
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Facturación GASPAR DEL RIO 73
Comuna -1
Impuesto 642327,68
Dirección de Envío de la Factura GASPAR DEL RIO 73
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Egon Cristian Ojeda Schoer
R.U.T. 10.414.678-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102601
Carpintería rústica1Unidad no definidaCarpintería rústicaTRABAJOS PLAN RAULI SEGUN BASES ADJUNTAS $ 3.380.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.380.672 $ 3.380.672
Total Neto $ 3.380.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 642.328
TOTAL OC $ 4.023.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.