Orden de Compra. Nº4231-8-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4231-1-L109"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4231-8-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-05-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4231-1-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 4231-1-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Unidad de Compra GASPAR DEL RIO 73
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Facturación GASPAR DEL RIO 73
Comuna Maullín
Impuesto 53685,45
Dirección de Envío de la Factura GASPAR DEL RIO 73
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Egon Ojeda Schoer
Razón Social Egon Cristian Ojeda Schoer
R.U.T. 10.414.678-3
Sucursal Egon Ojeda Schoer
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102508
Restauración de albañilería, mampostería o azulejos1UnidadTrabajos Segun Ficha Tecnica Adjunta  $ 282.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.555 $ 282.555
Total Neto $ 282.555
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.685
TOTAL OC $ 336.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.