Orden de Compra. Nº4232-164-AG23 "4232-134-COT23 ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Arica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4232-164-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-12-2023
Nombre de la Orden de Compra 4232-134-COT23 ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Formación Carabineros Grupo Arica
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica
R.U.T. 60.505.101-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica
R.U.T. 60.505.101-4
Dirección de Facturación Avda. Dr. Juan Noe Nro. 720
Comuna Arica
Impuesto 51870
Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Juan Noe Nro. 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-12-2023
TítuloDescripción
FACTURAREMITIR FACTURA UNA VEZ REALIZADA LA RECEPCION CONFORME DE LOS PRODUCTOS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner3Unidad3 (TRES) MODELO 26X, ORIGINAL O ALTERNATIVO, ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO N° 1  $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
44103103
Tóner3Unidad3 (TRES) TONER MODELO TK 3182 (ORIGINAL NO ALTERNATIVO),ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO N° 1   $ 79.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.500 $ 238.500
Total Neto $ 273.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.870
TOTAL OC $ 324.870


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.327.173-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 79.882.360-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.067.436-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.071.344-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.148.696-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 7.191.242-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.576.379-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 10.531.697-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.