|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4232-87-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-10-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MORRAL DEPORTIVO: 4232-70-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Carabineros de Chile - Prefectura Arica
|
|
R.U.T. |
60.505.101-4 |
|
Dirección de Facturación |
ESCUELA DE FORMACION DE CARABINEROS GRUPO ARICA, AVDA. LAS DUNAS S/N. LAS MACHAS |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
101900,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ESCUELA DE FORMACION DE CARABINEROS GRUPO ARICA, AVDA. LAS DUNAS S/N. LAS MACHAS |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
08-10-2024 |
| FACTURA | REMITIR FACTURA UNA VEZ REALIZADA LA RECEPCION CONFORME DE LOS PRODUCTOS AL CORREO ESFOCARARICA@GMAIL.COM |
|
|
Proveedor |
ALDO ANTONIO |
|
Razón Social |
ARGANDONA GONZALEZ SPA
|
|
R.U.T. |
76.889.489-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ALDO ANTONIO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53121501
| Bolsos | 64 | Unidad | ADQUISICION DE MORRAL DEPORTIVO, ESPECIFICACIONES TECNICAS VER ANEXO N° 1 QUE SE ADJUNTA. | |
$ 8.380,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 536.320
|
$ 536.320
|
|
|
Total Neto
|
$ 536.320
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 101.901
|
|
$ 638.221
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.