Orden de Compra. Nº4233-1093-CM18 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4233-1093-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento HPM
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Seminario S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 28507 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días El Servicio de Salud está autorizado por la Ley Nº 21.053 del 2017, para Presupuesto del Sector Público Año 2018, para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Seminario S/N
Comuna Puerto Montt
Impuesto 95059
Dirección de Envío de la Factura Seminario S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Adelco Ltda.
Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
R.U.T. 84.348.700-9
Sucursal Adelco Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general7 (1179125 )DESINCRUSTANTE SUTTER W.C. REIN 750 ML CAJA 12 UNIDADES 1205127(1179125) DESINCRUSTANTE SUTTER W.C. REIN 750 ML CAJA 12 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 43.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.499 $ 303.499
47131824
2239-7-LP12
Productos de limpieza de ventanas5 (983291 )LIMPIAVIDRIO OSO LIMPIAVIDRIO CLASICO GATILLO 500ML 12 UNIDADES 999292(983291) LIMPIAVIDRIO OSO LIMPIAVIDRIO CLASICO GATILLO 500ML 12 UNIDADES; Código: 799467; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.200 $ 42.200
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl20 (302003 )CLORO CLORINDA CORRIENTE 1000 CC 15 UNIDADES 302003(302003) CLORO CLORINDA CORRIENTE 1000 CC 15 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.820 $ 164.820
Total Neto $ 510.519
Descuento $ 10.210
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.059
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 595.368


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.