Orden de Compra. Nº4233-171-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4233-22-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Puerto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4233-171-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4233-22-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA MENSUAL DE ARTICULOS DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2007
Proveniente de Licitación 4233-22-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento HPM
Razón Social Hospital de Puerto Montt
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Seminario S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Puerto Montt
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Seminario S/N
Comuna -1
Impuesto 81551,8
Dirección de Envío de la Factura Seminario S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
R.U.T. 78.809.560-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
QUIX X 5LT.20BidónQUIX X 5LT.PRODUCTOS PARA LAVAR PLATOS TIPO QUIX X 5 LTS $ 4.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.300 $ 85.300
47131801
VIR. MANLAC GRUESA Nº4 MEDIANA36UnidadVIR. MANLAC GRUESA Nº4 MEDIANAVIRUTILLA PISO STANDARD MEDIANA $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
47131615
ESCOBILLON DOÑA CLORINDA72UnidadESCOBILLON DOÑA CLORINDAESCOBILLONES TIPO CLORINDA $ 915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.880 $ 65.880
47121701
B.BASURA SUPERIOR 50X70*10UNIDADES.1300PaqueteB.BASURA SUPERIOR 50X70*10UNIDADES.BOLSA DE BASURA 50X70X10 UD.TIPO SUPERIOR $ 162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.600 $ 210.600
47131816
DES. AMBIENTAL AROM X36024FrascoDES. AMBIENTAL AROM X360DESODORANTE AMBIENTAL $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.640 $ 14.640
47131810
QUIX X750ML60FrascoQUIX X750MLLAVALOZA LIQUIDA DE 750CC TIPO QUIX $ 775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500
Total Neto $ 429.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.552
TOTAL OC $ 510.772


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.