Orden de Compra. Nº4233-173-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4233-22-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Puerto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4233-173-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4233-22-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA MENSUAL DE ARTICULOS DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2007
Proveniente de Licitación 4233-22-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento HPM
Razón Social Hospital de Puerto Montt
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Seminario S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Puerto Montt
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Seminario S/N
Comuna -1
Impuesto 13064,4
Dirección de Envío de la Factura Seminario S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
CLORO 1 LITRO DI CLEAN (DETTER)360LitroCLORO 1 LITRO DI CLEAN (DETTER)CLORO TIPO CLORINDA AYUDIN $ 191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.760 $ 68.760
Total Neto $ 68.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.064
TOTAL OC $ 81.824


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.