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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4233-173-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-03-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 4233-22-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
COMPRA MENSUAL DE ARTICULOS DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2007 |
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Proveniente de Licitación
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4233-22-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Abastecimiento HPM |
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Razón Social |
Hospital de Puerto Montt
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R.U.T. |
61.975.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Seminario S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Puerto Montt
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R.U.T. |
61.975.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Seminario S/N |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
13064,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Seminario S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12141901
| CLORO 1 LITRO DI CLEAN (DETTER) | 360 | Litro | CLORO 1 LITRO DI CLEAN (DETTER) | CLORO TIPO CLORINDA AYUDIN |
$ 191,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.760
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$ 68.760
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Total Neto
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$ 68.760
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.064
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$ 81.824
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.