Orden de Compra. Nº4233-24-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4233-2-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Puerto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4233-24-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-01-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4233-2-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA MENSUAL DE ARTICULOS DE ASEO
Proveniente de Licitación 4233-2-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento HPM
Razón Social Hospital de Puerto Montt
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Seminario S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Puerto Montt
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Seminario S/N
Comuna -1
Impuesto 13667,5892
Dirección de Envío de la Factura Seminario S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Proveedores Integrales Prisa S.A.
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82151603
83171 |MAGO PADS 4 ROLL.C/JABON LANA ACERO OLL60Caja83171 |MAGO PADS 4 ROLL.C/JABON LANA ACERO OLLESPONJA TIPO MAGO PADS CON JABON $ 204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.240 $ 12.240
47131603
51112 |ESPONJA ACERO GALVANIZADO PARA OLLA MA75Unidad51112 |ESPONJA ACERO GALVANIZADO PARA OLLA MAESPONJA ACERO OLLA $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.725 $ 4.725
52141704
16277 |MAQ. AFEITAR PRESTOBARBA P.NOR DP X 2496Unidad16277 |MAQ. AFEITAR PRESTOBARBA P.NOR DP X 24MAQUINA AFEITAR DESECHABLE $ 287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.552 $ 27.584
47131801
83949 |VIRUTILLA P/PISO N§4 VIRUTEX MEDIANA RE36Unidad83949 |VIRUTILLA P/PISO N§4 VIRUTEX MEDIANA REVIRUTILLA PISO STANDARD-MEDIANA $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
12131706
12580 |FOSFOROS GIRASOL X 10 CAJITAS10Paquete12580 |FOSFOROS GIRASOL X 10 CAJITASFOSFOROS X 10 CJS $ 177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770 $ 1.770
14111703
|12569 |TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT ELITE JUMBO4Rollo|12569 |TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT ELITE JUMBOTOALLA BLANCA TIPO ELITE JUMBO 300 MTS $ 4.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.316 $ 19.316
Total Neto $ 71.935
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.668
TOTAL OC $ 85.603


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.