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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4233-318-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-05-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 4233-49-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
COMPRA MENSUAL DE ARTICULOS DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2007 |
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Proveniente de Licitación
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4233-49-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Abastecimiento HPM |
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Razón Social |
Hospital de Puerto Montt
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R.U.T. |
61.975.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Seminario S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Puerto Montt
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R.U.T. |
61.975.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Seminario S/N |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
32526,48 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Seminario S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
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R.U.T. |
78.809.560-0 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131615
| ESCOBILLONES DOÑA CLORINDA | 48 | Unidad | ESCOBILLONES DOÑA CLORINDA | ESCOBILLONES TIPO CLORINDA |
$ 725,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.800
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$ 34.800
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47131801
| VIRUTILLA MANLAC GRUESA Nº4 MEDIANA | 36 | Unidad | VIRUTILLA MANLAC GRUESA Nº4 MEDIANA | VIRUTILLA PISO STANDARD MEDIANA Nº 4 |
$ 172,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.192
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$ 6.192
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12141901
| CLORO AYUDIN 15X930ML (PRECIO SE INDICA X930ML) | 450 | Litro | CLORO AYUDIN 15X930ML (PRECIO SE INDICA X930ML) | CLORO TIPO AYUDIN |
$ 249,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 112.050
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$ 112.050
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47131816
| DES. AMBIENTAL AROM X360 | 30 | Frasco | DES. AMBIENTAL AROM X360 | DESODORANTE AMBIENTAL |
$ 605,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.150
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$ 18.150
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Total Neto
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$ 171.192
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.526
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$ 203.718
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.