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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4233-685-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-10-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
conf. dif letreros corporativos Octubre/09 HPM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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Proveniente de Licitación
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4233-47-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Abastecimiento HPM |
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Razón Social |
Hospital de Puerto Montt
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R.U.T. |
61.975.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Seminario S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Puerto Montt
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R.U.T. |
61.975.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Seminario S/N |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
760 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Seminario S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GRAFICA FERNANDEZ |
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Razón Social |
oscar mauricio fernandez paredes
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R.U.T. |
12.713.716-1 |
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Sucursal |
GRAFICA FERNANDEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| letreros en acrilico 40 x 20 cms de 3 mm, con adhesivo impreso interior, instalados | 1 | Unidad | Letreros publicitarios | Regularizar diferencia de letrero proveniente de la orden portal nº 4233-679-SE09(002-0128)
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$ 4.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.000
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$ 4.000
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Total Neto
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$ 4.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 760
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$ 4.760
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.