|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4235-160-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-06-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ERVICIO LAVANDERIA 2do periodo ABRIL MAYO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
|
|
R.U.T. |
61.975.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
Los Aromos N°65 |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
798431,2696 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Los Aromos N°65 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Multiservice J&S |
|
Razón Social |
JULITA DEL CARMEN SOFFIA DIAZ, SERVICIOS DE ASEO,
|
|
R.U.T. |
76.147.254-2 |
|
Sucursal |
Multiservice J&S |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
23151903
| Máquinas de lavado o deshidratación | 1373,291 | Unidad no definida | SERVICIO LAVANDERIA ROPA LIMPIA | SERVICIO LAVANDERIA ROPA LIMPIA |
$ 580,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 796.509
|
$ 796.509
|
23151903
| Máquinas de lavado o deshidratación | 5493,163 | Unidad no definida | SERVICIO LAVANDERIA ROPA SUCIA | SERVICIO LAVANDERIA ROPA SUCIA |
$ 620,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.405.761
|
$ 3.405.761
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.202.270
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 798.431
|
|
$ 5.000.701
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.