Orden de Compra. Nº4235-232-SE13 "COMPRA ART.DE ASEO P/PISOS DICIEMBRE /2013"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4235-232-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2013
Nombre de la Orden de Compra COMPRA ART.DE ASEO P/PISOS DICIEMBRE /2013
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4233-17-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento HPM
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Seminario S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Los Aromos N°65
Comuna Puerto Montt
Impuesto 321223,5
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresur Ltda.
Razón Social SOC COM EMPRENDEDORES DEL SUR LTDA
R.U.T. 76.792.130-6
Sucursal Empresur Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181501
Ceras sintéticas45Unidad no definidaCERA EMULSIONADA PARA PISOS (EMPRESUR) 4 LTS. 911-1138  $ 15.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 713.700 $ 713.700
12181501
Ceras sintéticas45Unidad no definidaMANTENEDOR PARA PISOS(EMPRESUR) 911-1139   $ 6.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.600 $ 291.600
47131616
Cabezales de esponjas de limpieza15UnidadPAD CAFÉ 17" (P/LUSTRADORA) 911-1137   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500
47131616
Cabezales de esponjas de limpieza15UnidadPAD ROJO 17" 911-1303   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500
47131805
Limpiadores de uso general30Unidad no definidaDETERGENTE PARA PISOS (EMPRESUR) 911-1140   $ 12.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.800 $ 382.800
47131805
Limpiadores de uso general6BidónDETERGENTE NEUTRO PARA PISOS (EMPRESUR) 20LTS 911-1142   $ 26.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.400 $ 158.400
47131805
Limpiadores de uso general3BidónDESINFECTANTE PARA BAÑOS (EMPRESUR)5LTS 911-1141 TRAUMATOLOGIA SAMU  $ 9.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.150 $ 27.150
Total Neto $ 1.690.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 321.224
TOTAL OC $ 2.011.874


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.