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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4235-33-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-03-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE ASEO Y ORNATO PEDIDO 124448 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4235-1-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El Servicio de Salud está autorizado por la Ley Nº 21.053 del 2017, para Presupuesto del Sector Público Año 2018, Partida 16, glosa 02, letra e para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
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R.U.T. |
61.975.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Los Aromos N°65 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
70718 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Aromos N°65 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Empresur Ltda. |
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Razón Social |
SOC COM EMPRENDEDORES DEL SUR LTDA
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R.U.T. |
76.792.130-6 |
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Sucursal |
Empresur Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121502
| Accesorios para carros de limpieza | 30 | Unidad no definida | 9111017 HISOPO W.C | 9111017 HISOPO W.C |
$ 1.390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.700
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$ 41.700
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47121502
| Accesorios para carros de limpieza | 200 | Unidad no definida | 9110080 BOTELLA PULVERIZADORA C/GATILLO | 9110080 BOTELLA PULVERIZADORA C/GATILLO |
$ 1.390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 278.000
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$ 278.000
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47121502
| Accesorios para carros de limpieza | 50 | Unidad no definida | 9111012 ESCOBILLONES | 9111012 ESCOBILLONES |
$ 1.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.500
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$ 52.500
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Total Neto
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$ 372.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 70.718
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$ 442.918
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.