Orden de Compra. Nº4235-33-SE18 "INSUMOS DE ASEO Y ORNATO PEDIDO 124448"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4235-33-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-03-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO Y ORNATO PEDIDO 124448
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4235-1-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios Generales HPM
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días El Servicio de Salud está autorizado por la Ley Nº 21.053 del 2017, para Presupuesto del Sector Público Año 2018, Partida 16, glosa 02, letra e para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Los Aromos N°65
Comuna Puerto Montt
Impuesto 70718
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresur Ltda.
Razón Social SOC COM EMPRENDEDORES DEL SUR LTDA
R.U.T. 76.792.130-6
Sucursal Empresur Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121502
Accesorios para carros de limpieza30Unidad no definida9111017 HISOPO W.C9111017 HISOPO W.C $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.700 $ 41.700
47121502
Accesorios para carros de limpieza200Unidad no definida9110080 BOTELLA PULVERIZADORA C/GATILLO9110080 BOTELLA PULVERIZADORA C/GATILLO $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.000 $ 278.000
47121502
Accesorios para carros de limpieza50Unidad no definida9111012 ESCOBILLONES9111012 ESCOBILLONES $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
Total Neto $ 372.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.718
TOTAL OC $ 442.918


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.