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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4236-1014-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4236-1056-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
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R.U.T. |
69.160.200-1 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Arturo Prat 801 |
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Comuna |
Curanilahue
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Impuesto |
54078,75 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Arturo Prat 801 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-01-2026 |
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Proveedor |
DOÑA KEKA |
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Razón Social |
LORENA ANGELICA METUAZE AYUB
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R.U.T. |
12.455.040-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DOÑA KEKA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211512
| Pinturas de imprimación de látex | 35 | Galón | PINTURA LATEX FAS DIFERENTES COLORES | |
$ 7.142,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 249.970
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$ 249.970
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30151604
| Brochas para techos | 5 | Unidad | BROCHA DE 1" | |
$ 2.941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.705
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$ 14.705
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30151604
| Brochas para techos | 5 | Unidad | BROCHA DE 1 1/2" | |
$ 504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.520
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$ 2.520
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30151604
| Brochas para techos | 5 | Unidad | BROCHA DE 2" | |
$ 630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.150
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$ 3.150
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30151604
| Brochas para techos | 5 | Unidad | BROCHA DE 4" | |
$ 1.260,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.300
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$ 6.300
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27111907
| Cepillos de alambre | 5 | Unidad | ESCOBILLA DE ACERO CON MANGO | |
$ 1.596,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.980
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$ 7.980
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Total Neto
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$ 284.625
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 54.079
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$ 338.704
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.