Orden de Compra. Nº4236-1014-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4236-1056-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4236-1014-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4236-1056-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
R.U.T. 69.160.200-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004019 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
R.U.T. 69.160.200-1
Dirección de Facturación Avda. Arturo Prat 801
Comuna Curanilahue
Impuesto 54078,75
Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Prat 801
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DOÑA KEKA
Razón Social LORENA ANGELICA METUAZE AYUB
R.U.T. 12.455.040-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DOÑA KEKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211512
Pinturas de imprimación de látex35GalónPINTURA LATEX FAS DIFERENTES COLORES  $ 7.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.970 $ 249.970
30151604
Brochas para techos5UnidadBROCHA DE 1"  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.705 $ 14.705
30151604
Brochas para techos5UnidadBROCHA DE 1 1/2"  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
30151604
Brochas para techos5UnidadBROCHA DE 2"  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
30151604
Brochas para techos5UnidadBROCHA DE 4"  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
27111907
Cepillos de alambre5UnidadESCOBILLA DE ACERO CON MANGO  $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
Total Neto $ 284.625
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.079
TOTAL OC $ 338.704


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.455.040-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.