Orden de Compra. Nº
4236-166-SE13
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MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLE. SENDA.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4236-166-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
18-04-2013
Nombre de la Orden de Compra
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLE. SENDA.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Adm. y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
R.U.T.
69.160.200-1
Dirección de Unidad de Compra
Riquelme 701
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
R.U.T.
69.160.200-1
Dirección de Facturación
Avda. Arturo Prat 801
Comuna
Curanilahue
Impuesto
19558,8052
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Arturo Prat 801
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
19-04-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria La Tortuga
Razón Social
ELADIO ULLOA ULLOA
R.U.T.
3.739.215-4
Sucursal
Ferreteria La Tortuga
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30181514
Tapas de estanque
4
Unidad
TAPA DE PVC
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.192
$ 3.193
31162609
Ganchos roscados
30
Unidad
GANCHOS
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.940
$ 23.950
27112103
Abrazaderas
12
Unidad
ABRAZADERAS
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.544
$ 5.546
71121304
Servicios de reducción del arrastre o momento tors
4
Unidad
REDUCCIONES
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.548
$ 5.546
40142604
Codos de tubo
9
Unidad
CODOS
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.617
$ 13.613
39121711
Entubación
6
Unidad
TIRAS PARA CANALES AGUAS LLUVIAS
$ 4.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.724
$ 26.723
40142320
Uniones de tubería
4
Unidad
UNIONES
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.192
$ 3.193
31191501
Papeles de lija
2
Unidad
PLIEGOS DE LIJAS 150
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 588
$ 588
30151701
Tubos de bajada
5
Unidad
TUBOS DE BAJADA DE AGUA
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.965
$ 15.966
24101715
Cinta transportadora
2
Unidad
ADHESIVOS
$ 2.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.622
$ 4.622
Total Neto
$ 102.941
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.559
TOTAL OC
$ 122.500
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.