Orden de Compra. Nº4236-166-SE13 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLE. SENDA."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4236-166-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-04-2013
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLE. SENDA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
R.U.T. 69.160.200-1
Dirección de Unidad de Compra Riquelme 701
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
R.U.T. 69.160.200-1
Dirección de Facturación Avda. Arturo Prat 801
Comuna Curanilahue
Impuesto 19558,8052
Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Prat 801
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-04-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria La Tortuga
Razón Social ELADIO ULLOA ULLOA
R.U.T. 3.739.215-4
Sucursal Ferreteria La Tortuga
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181514
Tapas de estanque4Unidad TAPA DE PVC $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.193
31162609
Ganchos roscados30Unidad GANCHOS $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.940 $ 23.950
27112103
Abrazaderas12Unidad ABRAZADERAS $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.546
71121304
Servicios de reducción del arrastre o momento tors4Unidad REDUCCIONES $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.548 $ 5.546
40142604
Codos de tubo9Unidad CODOS $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.617 $ 13.613
39121711
Entubación6Unidad TIRAS PARA CANALES AGUAS LLUVIAS $ 4.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.724 $ 26.723
40142320
Uniones de tubería4Unidad UNIONES $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.193
31191501
Papeles de lija2Unidad PLIEGOS DE LIJAS 150 $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
30151701
Tubos de bajada5Unidad TUBOS DE BAJADA DE AGUA $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.965 $ 15.966
24101715
Cinta transportadora2Unidad ADHESIVOS $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
Total Neto $ 102.941
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.559
TOTAL OC $ 122.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.