Orden de Compra. Nº4236-278-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4236-57-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4236-278-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-07-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4236-57-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4236-57-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
R.U.T. 69.160.200-1
Dirección de Unidad de Compra Riquelme 701
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
R.U.T. 69.160.200-1
Dirección de Facturación Avda. Arturo Prat 801
Comuna Curanilahue
Impuesto 44018,44
Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Prat 801
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-07-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Proveka
Razón Social LUIS BRIONES SAAVEDRA
R.U.T. 6.111.660-5
Sucursal Proveka
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112819
Cuchillas de corte de cuchilla de encuadernador18UnidadDISCO DE CORTE 7 1/4"  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
27112819
Cuchillas de corte de cuchilla de encuadernador18UnidadGRATA CONICA  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
27112819
Cuchillas de corte de cuchilla de encuadernador18UnidadGRATA CIRCULAR DE 6" M14  $ 3.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.876 $ 60.876
31162303
Barras de montaje20UnidadESCOBILLAS DE ACERO 1 - A  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
31162303
Barras de montaje20UnidadESCOBILLAS DE ACERO 4 - C  $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
31211904
Brochas15UnidadBROCHAS DE 4"  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31211904
Brochas20UnidadBROCHAS DE 2 1/2"  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
31211904
Brochas20UnidadBROCHAS DE 3"  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
31211604
Diluyentes para pinturas10LitroACEITE DE LINAZA  $ 2.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.670 $ 21.670
31211604
Diluyentes para pinturas10LitroDILUYENTE ACRILICO  $ 1.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.610 $ 16.610
31211604
Diluyentes para pinturas10LitroAGUARRAS  $ 1.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.320 $ 10.320
Total Neto $ 231.676
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.018
TOTAL OC $ 275.694


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.