Orden de Compra. Nº
4236-278-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4236-57-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4236-278-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-07-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4236-57-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4236-57-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Adm. y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
R.U.T.
69.160.200-1
Dirección de Unidad de Compra
Riquelme 701
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
R.U.T.
69.160.200-1
Dirección de Facturación
Avda. Arturo Prat 801
Comuna
Curanilahue
Impuesto
44018,44
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Arturo Prat 801
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-07-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Proveka
Razón Social
LUIS BRIONES SAAVEDRA
R.U.T.
6.111.660-5
Sucursal
Proveka
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112819
Cuchillas de corte de cuchilla de encuadernador
18
Unidad
DISCO DE CORTE 7 1/4"
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
27112819
Cuchillas de corte de cuchilla de encuadernador
18
Unidad
GRATA CONICA
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.800
$ 37.800
27112819
Cuchillas de corte de cuchilla de encuadernador
18
Unidad
GRATA CIRCULAR DE 6" M14
$ 3.382,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.876
$ 60.876
31162303
Barras de montaje
20
Unidad
ESCOBILLAS DE ACERO 1 - A
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
31162303
Barras de montaje
20
Unidad
ESCOBILLAS DE ACERO 4 - C
$ 945,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.900
31211904
Brochas
15
Unidad
BROCHAS DE 4"
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
31211904
Brochas
20
Unidad
BROCHAS DE 2 1/2"
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
31211904
Brochas
20
Unidad
BROCHAS DE 3"
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
31211604
Diluyentes para pinturas
10
Litro
ACEITE DE LINAZA
$ 2.167,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.670
$ 21.670
31211604
Diluyentes para pinturas
10
Litro
DILUYENTE ACRILICO
$ 1.661,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.610
$ 16.610
31211604
Diluyentes para pinturas
10
Litro
AGUARRAS
$ 1.032,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.320
$ 10.320
Total Neto
$ 231.676
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 44.018
TOTAL OC
$ 275.694
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.