Orden de Compra. Nº4236-291-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4236-43-L116"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4236-291-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-10-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4236-43-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4236-43-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
R.U.T. 69.160.200-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Arturo Prat 801
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
R.U.T. 69.160.200-1
Dirección de Facturación Avda. Arturo Prat 801
Comuna Curanilahue
Impuesto 150480
Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Prat 801
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-10-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inselag Spa
Razón Social INSELAG SPA
R.U.T. 76.199.973-7
Sucursal Inselag Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46161508
Delimitadores o conos de tráfico48UnidadLOMOS DE TORO CON 8 PERNOSLOMOS DE TORO MEDIUM CON 8 PERNOS $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 792.000 $ 792.000
Total Neto $ 792.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.480
TOTAL OC $ 942.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.