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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4236-437-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-11-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4236-239-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4236-239-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Curanilahue
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R.U.T. |
69.160.200-1 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Arturo Prat 801 |
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Comuna |
Curanilahue
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Impuesto |
111195,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Arturo Prat 801 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-11-2009 |
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Proveedor |
María Angélica Navarro Andrade |
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Razón Social |
MARIA ANGELICA NAVARRO ANDRADE
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R.U.T. |
6.880.386-1 |
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Sucursal |
María Angélica Navarro Andrade |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211505
| Pinturas aceitosas | 75 | Unidad | GALON OLEO SINTETICO SIMILAR A MARCA IRIS 15 BLANCO, 15 AZUL, 15 AMARILLO, 15 CALIPSO Y 15 ROJO | |
$ 7.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 555.000
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$ 555.000
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31211604
| Diluyentes para pinturas | 15 | Unidad | LITROS DE AGUARRAS | |
$ 1.260,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.900
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$ 18.900
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31211904
| Brochas | 10 | Unidad | BROCHA DE 2 1/2" | |
$ 504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.040
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$ 5.040
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31211904
| Brochas | 10 | Unidad | BROCHAS DE 4" | |
$ 630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.300
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$ 6.300
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Total Neto
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$ 585.240
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 111.196
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$ 696.436
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.