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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4236-581-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-12-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4236-206-L113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4236-206-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Adm. y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
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R.U.T. |
69.160.200-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Riquelme 701 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
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R.U.T. |
69.160.200-1 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Arturo Prat 801 |
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Comuna |
Curanilahue
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Impuesto |
165196,64 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Arturo Prat 801 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-12-2013 |
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Proveedor |
Ferreteria La Tortuga |
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Razón Social |
ELADIO ULLOA ULLOA
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R.U.T. |
3.739.215-4 |
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Sucursal |
Ferreteria La Tortuga |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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13102013
| Policarbonato (PC) | 8 | Unidad | PLANCHA DE POLICARBONATO DE 2,10X5,80X6MM. | PLANCHA DE POLICARBONATO DE 2,10X5,80X6MM |
$ 105.042,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840.336
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$ 840.336
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39121711
| Entubación | 7 | Unidad | TIRA DE UNIONES 5MM., 210X5,80 | TIRA DE UNIONES 5MM., 210X5,80 |
$ 4.160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.120
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$ 29.120
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Total Neto
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$ 869.456
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 165.197
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$ 1.034.653
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.