Orden de Compra. Nº4236-589-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4236-295-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4236-589-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4236-295-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
R.U.T. 69.160.200-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Arturo Prat 801
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140503 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
R.U.T. 69.160.200-1
Dirección de Facturación Avda. Arturo Prat 801
Comuna Curanilahue
Impuesto 29529,04
Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Prat 801
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-10-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DOÑA BLANCA ESTER EIRL
Razón Social CAMILA DANIELA CASTRO COMERCIALIZADORA E.I.R.L.
R.U.T. 77.145.916-1
Sucursal COMERCIAL DOÑA BLANCA ESTER EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121602
Servilletas10UnidadSERVILLETAS 50U X PAQUETE  $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.310 $ 8.310
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadGALLETAS DE VINO PAQUETE 140 GRS  $ 851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.020 $ 17.020
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadGALLERTAS MANTEQUILLA PAQUETE 140 GRS  $ 851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.020 $ 17.020
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2UnidadAZUCAR BOLSA KG  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadGALLETAS ALTEZA PAQUETE 140 GRS  $ 1.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.220 $ 31.220
50181905
Galletas dulces o pastelitos6UnidadSURTIDO REAL (GALLETAS) BOLSAS  $ 1.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.790 $ 11.790
50201712
Bebidas de Té1UnidadCAJA DE TE 100 BOLSITAS  $ 2.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.457 $ 2.457
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos4UnidadCARAMELOS TOFFE SURTIDOS 450 GRS BOLSA  $ 3.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.884 $ 12.884
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos4UnidadVASOS DESECHABLES PLUMAVIT PACK DE 25 UNIDADES X PAQUETE  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.412 $ 13.412
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadENDULZANTE STEVIA 270 GRS  $ 3.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.713 $ 3.713
50201706
Café1UnidadCAFE TARRO NESCAFE 140 GRS  $ 4.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.806 $ 4.806
50201712
Bebidas de Té1UnidadTE DE HIERBAS 100 BOLSITAS  $ 5.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.166 $ 5.166
50201706
Café1UnidadCAJA SACHET DE CAFE 96 GRS SOBRES NESCAFE TRADICIONAL  $ 8.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.411 $ 8.411
14111703
Toallas de papel6UnidadTOALLAS NOVA  $ 737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.422 $ 4.422
50202303
Jugos y néctar concentrados15LitroJUGOS COLUN SABORES SURTIDOS  $ 819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.285 $ 12.285
Total Neto $ 155.416
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.529
TOTAL OC $ 184.945


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.