Orden de Compra. Nº4236-76-SE22 "MATERIALES PARA USO FERIA COMUNAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4236-76-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-03-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA USO FERIA COMUNAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
R.U.T. 69.160.200-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Arturo Prat 801
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
R.U.T. 69.160.200-1
Dirección de Facturación Avda. Arturo Prat 801
Comuna Curanilahue
Impuesto 41033,58864
Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Prat 801
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-03-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSELIN VANESSA
Razón Social JOSELYN VANESSA GASCES POBLETE
R.U.T. 17.036.121-0
Sucursal JOSELIN VANESSA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado2Unidad no definidaLINGAS 3 METROSLINGAS 3 METROS $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
11151510
Fibras vegetales20Unidad no definidaCORDEL METROSCORDEL METROS $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
53131608
Jabones5Unidad no definidaJABON LIQUIDO JABON LIQUIDO $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
44122103
Corchetes6Unidad no definidaCORCHETESCORCHETES $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
27111720
Llave "T" para grifos2Unidad no definidaLLAVE BOLA 1 1/2LLAVE BOLA 1 1/2 $ 5.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.768 $ 11.768
12191601
Solventes de alcohol12Unidad no definidaALCOHOL GEL ALCOHOL GEL $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.464 $ 55.462
24111503
Bolsas de plástico6Unidad no definidaBOLSAS BASURA JUMBOBOLSAS BASURA JUMBO $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.292 $ 35.292
31201503
Cintas adhesivas de protección8RolloROLLO CINTA PELIGROROLLO CINTA PELIGRO $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.312 $ 77.312
Total Neto $ 215.966
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.034
TOTAL OC $ 257.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.