Orden de Compra. Nº4236-830-SE24 "COMPRA MATERIALES, ADULTO MAYOR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4236-830-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES, ADULTO MAYOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
R.U.T. 69.160.200-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Arturo Prat 801
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140511006 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
R.U.T. 69.160.200-1
Dirección de Facturación Avda. Arturo Prat 801
Comuna Curanilahue
Impuesto 52575,7284
Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Prat 801
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRESOSCHUE
Razón Social VIVIANA MARCELA NAVARRO ARANEDA
R.U.T. 15.853.908-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPRESOSCHUE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121706
Lápices de madera26Unidad no definidaLAPIZ GRAFITOLAPIZ GRAFITO $ 324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.424 $ 8.412
31201603
Gomas26Unidad no definidaGOMAS BORRARGOMAS BORRAR $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.522 $ 41.513
14111526
Blocs para mensajes telefónicos26Unidad no definidaBLOCK BLOCK $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.522 $ 41.513
44121707
Lápices de colores26Unidad no definidaCAJA LAPICES MADERACAJA LAPICES MADERA $ 2.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.828 $ 61.832
44111516
Agendas26Unidad no definidaAGENDASAGENDAS $ 4.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.448 $ 123.445
Total Neto $ 276.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.576
TOTAL OC $ 329.290


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.